年末调整汇率差的分录,另外是调整入账的应收/应付/预收/预付时的汇率差吗?在结汇的时候的汇率跟入账时的汇率不一致的怎么办?
SFC—SFC
于2020-11-25 17:12 发布 2659次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-11-25 17:28
一、年末调整外汇差时,按入账的金额与实际汇率计算的差额,计入财务费用——汇兑损益。
二、在结汇时,也是按差额计入财务费用——汇兑损益。
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SFC—SFC 追问
2020-11-25 17:38
江老师 解答
2020-11-25 17:39