送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-11-29 12:24

你好!你们发票具体是怎么开的?

会计学堂金牌辅导_刘老师 追问

2020-11-29 12:37

还没开,不知道怎么操作啊?

会计学堂金牌辅导_刘老师 追问

2020-11-29 13:44

如果发票按给的金额开该怎么做账

QQ老师 解答

2020-11-29 13:51

你好!按会计规定处理的话11月确认预收账款,明年实际交付是全额确认应收账款主营业务收入和销项税,未收回的在应收账款科目下核算就可以,一年后实际收回余款冲应收账款就可以

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相关问题讨论
你好!你们发票具体是怎么开的?
2020-11-29 12:24:31
您好!你前两次都是借预付账款 贷银行存款。 然后收到发票和货后,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额,贷预付账款 应付账款。
2020-03-24 10:40:31
那这个质保金后面退吗这个?
2020-02-25 09:17:15
你好,具体是需要计算什么呢
2022-04-29 17:03:37
您好!你先借预付账款 贷银行存款 然后借固定资产 贷银行存款 预付账款
2019-01-07 11:25:11
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