送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-11-30 21:27

您好
请问收到发票的时候分录怎么写的

淑淑淑淑女范???? 追问

2020-11-30 21:40

借:原材料
     应交税费——应交增值税—进项税额
    待:应付账款

bamboo老师 解答

2020-11-30 21:45

借:原材料
贷:应交税费——应交增值税—进项税额转出

淑淑淑淑女范???? 追问

2020-11-30 21:48

这里为什么原材料会 感觉是虚增了呢

bamboo老师 解答

2020-11-30 21:48

进项税额不可以抵扣 计入材料成本啊

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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