送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-12 15:15

请老师看看我做的对不对:借:银行存款,贷:主营业务收入  应交税费--应交增值税。计提劳务职工的工资:借:劳务成本 贷:应付职工工资。同时结转成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本。请问"结转成本:借:主营业务成本 贷:劳务成本"这笔分录是做在收入分录后面,还是计提工资分录后面?

krtty 追问

2016-09-12 15:19

好的,谢谢

邹老师 解答

2016-09-12 15:04

你好,分录是这样处理
确认了收入,就结转对应的劳务成本,而不管是否发放

邹老师 解答

2016-09-12 15:16

你好,最后一笔在确认收入的后面
一般是先计提工资,然后确认收入,结转成本

邹老师 解答

2016-09-12 15:20

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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