送心意

玲老师

职称会计师

2020-12-04 08:55

您好
收到发票时,把前面的分录红冲按照发票金额入账

mark 追问

2020-12-04 08:56

那可能跨年了,后期冲红不就是调整以前年度损益了?

玲老师 解答

2020-12-04 08:59

你好
跨年了是你说这样调

mark 追问

2020-12-04 09:07

那年末不是会还涉及税费调整。。。

玲老师 解答

2020-12-04 09:08

是的,需要做纳税调整

mark 追问

2020-12-04 09:10

能年前调整一张凭证:借:预付账款,贷管理费用先冲掉么

玲老师 解答

2020-12-04 09:17

你好
要是金额小的可以这样处理 

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相关问题讨论
您好 收到发票时,把前面的分录红冲按照发票金额入账
2020-12-04 08:55:19
你好,收到客人给我们的检测费。可以计入销售费用,
2020-12-03 17:03:00
和这个付款有差额么,那就冲掉借银行 借管理费用 负数之后按发票做
2019-11-08 13:29:55
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
2019-12-10 11:29:25
可以直接把发票附在后面。
2017-06-13 10:01:03
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