- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-10 11:29
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
相关问题讨论

你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
2019-12-10 11:29:25

您好
收到发票时,把前面的分录红冲按照发票金额入账
2020-12-04 08:55:19

你好!
对的,进项税额可以抵扣的
2020-01-10 10:47:49

你好,收到客人给我们的检测费。可以计入销售费用,
2020-12-03 17:03:00

和这个付款有差额么,那就冲掉借银行 借管理费用 负数之后按发票做
2019-11-08 13:29:55
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