送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-14 10:38

7月已经按6%计销项了 怎么办?

凤娃 追问

2016-09-14 10:53

差额补上后又该怎么做 老师 救急啊!

邹老师 解答

2016-09-14 10:37

你好,7月份计算销项需要按17%的税率确认

邹老师 解答

2016-09-14 10:40

你好,把差额补上
借;主营业务收入    贷;应交税费-应交增值税(销项税额)

邹老师 解答

2016-09-14 10:56

先做一笔负数发票的收入,然后根据当月开具的销项发票正常处理就是了

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相关问题讨论
你好,7月份计算销项需要按17%的税率确认
2016-09-14 10:37:05
你好 收到了红字发票 就做上月分录的红字冲掉就行
2019-08-01 11:19:50
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2020-05-09 12:04:42
直接做进项税额的分录处理。
2020-03-15 17:17:28
您好!销项税额也是红冲,贷记应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)。
2019-11-11 11:02:41
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