老师,上个月的时候由于库存不够,就暂估入库,分录:借:库存商品 (应该是含税的金额吗),贷:应付,由于利润太大,费用少,在月末结转的时候就把暂估入库的库存给结转了,这个月发票到了,是不是应该把上月的暂估冲红,库存不能再结转了吧?希望老师给我解释一下并且能给我做一个正确的分录。谢谢 赵老师中级会计师 暂估入库的是不含税金额,发票到了借:库存商品(负) 贷:应付帐款(负) 收到发票借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付帐款 老师,那我暂估入库的时候可以结转成本是吧?谢谢
干净的砖头
于2015-10-14 13:47 发布 927次浏览
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