老师,上个月的时候由于库存不够,就暂估入库,分录:借:库存商品 (应该是含税的金额吗),贷:应付,由于利润太大,费用少,在月末结转的时候就把暂估入库的库存给结转了,这个月发票到了,是不是应该把上月的暂估冲红,库存不能再结转了吧?希望老师给我解释一下并且能给我做一个正确的分录。谢谢 赵老师中级会计师 暂估入库的是不含税金额,发票到了借:库存商品(负) 贷:应付帐款(负) 收到发票借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付帐款 老师,那我暂估入库的时候可以结转成本是吧?谢谢
干净的砖头
于2015-10-14 13:47 发布 947次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
月底统一结转成本,暂估入库部分也可以结转的
2015-10-14 23:22:25
你好
我们公司购进材料委外加工,这委外材料%2B运费%2B加工费这三个金额都记不含税金额是吗?——如果您是一般纳税人,取专票,是的
分录:借委外加工-材料、运费、加工费(不含税)应交税费应交增值税进项 贷原材料、运费、加工费.加工成品入库分录:借:原材料贷:委外加工可以吗?——是的
2020-04-03 11:46:47
销项,进项分别是你当月销项,进项发生额合计,差额计转出未交增值税
2018-11-21 11:15:34
你好,967.43是用1050元-进项税额82.57元=967.43元
2022-06-19 19:55:28
你好,你票都开出去了就有税了,应该按照
借:银行存款 1000
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 90
预收账款 910
2019-12-30 11:56:26
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