送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-26 11:45

你好,如果是一般纳税人购进,是这样做分录的

小石头 追问

2020-02-26 11:46

嗯嗯谢谢老师,那如果后面抵扣税额怎么处理呢?

邹老师 解答

2020-02-26 11:47

你好,与销项税额抵扣的时候
借;应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

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相关问题讨论
你好,如果是一般纳税人购进,是这样做分录的
2020-02-26 11:45:53
你好,这样也是可以的
2021-04-09 17:09:41
你好 我们公司购进材料委外加工,这委外材料%2B运费%2B加工费这三个金额都记不含税金额是吗?——如果您是一般纳税人,取专票,是的 分录:借委外加工-材料、运费、加工费(不含税)应交税费应交增值税进项 贷原材料、运费、加工费.加工成品入库分录:借:原材料贷:委外加工可以吗?——是的
2020-04-03 11:46:47
你好,是的
2016-11-29 17:51:57
你好,你票都开出去了就有税了,应该按照 借:银行存款 1000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 90 预收账款 910
2019-12-30 11:56:26
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