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沛艳
于2020-12-07 14:21 发布 1795次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-12-07 14:25
同学你好暂估的红冲了,然后按照实际的发票金额来做
沛艳 追问
2020-12-07 14:27
老师,你好。我是按照这样子做的。可现造成账务上的商品金额与成本表中的金额有差异
朴老师 解答
2020-12-07 14:34
你红冲是按照原来的金额红冲,结转按照新入库的金额结转
2020-12-08 09:16
当月入库当月领用,红冲跨月。分录怎么处理?
2020-12-08 09:23
同学你好直接原分录负数红冲就行了
2020-12-08 09:26
暂估金额少于发票金额且当月已领用出库,不需另做其它分录吗?
2020-12-08 09:31
嗯,直接原分录负数红冲,然后重新做就行了
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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