送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-07 14:25

同学你好
暂估的红冲了,然后按照实际的发票金额来做

沛艳 追问

2020-12-07 14:27

老师,你好。我是按照这样子做的。可现造成账务上的商品金额与成本表中的金额有差异

朴老师 解答

2020-12-07 14:34

你红冲是按照原来的金额红冲,结转按照新入库的金额结转

沛艳 追问

2020-12-08 09:16

当月入库当月领用,红冲跨月。分录怎么处理?

朴老师 解答

2020-12-08 09:23

同学你好
直接原分录负数红冲就行了

沛艳 追问

2020-12-08 09:26

暂估金额少于发票金额且当月已领用出库,不需另做其它分录吗?

朴老师 解答

2020-12-08 09:31

嗯,直接原分录负数红冲,然后重新做就行了

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相关问题讨论
同学你好 暂估的红冲了,然后按照实际的发票金额来做
2020-12-07 14:25:00
 你好  意思就是你成本多结转了。 冲结转分录 借 主营业务成本负数 贷库存商品负数 。 冲暂估分录  按发票做一笔库存商品 分录处理。    
2021-02-03 17:32:10
你好,收到发票后先把你之前的暂估冲掉,然后按照发票金额入账。
2020-10-13 09:02:54
你好,把原来的暂估分录红字冲红,按照实际发票的金额重新入账。
2020-07-10 16:29:30
你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账
2020-04-10 19:53:49
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