9月收到一张进项,当月已经入成本已经认证,由于对应收入 是免税的, 所以申报税的时候做了这笔的进项税额转出了。11月才发现发票抬头不对,然后就开了张红字信息表给供应商,申报11月税的时候,发送报表后提示这笔进项税要在附表二20栏填写转出。可9月已经转出了,现在又填转出不就重复了吗?现在申报应该怎办?
SFC—SFC
于2020-12-07 14:50 发布 963次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-12-07 14:54
去税局大厅申报,给税局说之前转出过了,带上之前申报表,
相关问题讨论
去税局大厅申报,给税局说之前转出过了,带上之前申报表,
2020-12-07 14:54:20
您好,这张发票和10月份的申报表有关联吗?如果影响10月份申报表数据的话,10月份的报表也需要修改。
2020-12-08 15:53:17
你好!你入账的时候如何做的分录?
2019-07-31 11:45:03
你好
找销售方开红字发票,再开正确发票抵扣
2021-07-01 09:01:11
你好,可以要求按原税率开发票的。
2020-05-27 14:27:04
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SFC—SFC 追问
2020-12-07 15:36
maize老师 解答
2020-12-07 15:43