送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-12-08 14:04

你好!可以的。但是要做分录。

小白 追问

2020-12-09 10:49

借:应交税费(减免免税额)--进项   借管理费用--负数金额 这样么?在11月份的时候做,冲销前面做的凭证?

宋生老师 解答

2020-12-09 11:58

你好!是借应交税费—应交增值税—减免税额 贷管理费用—账户维护费 是正数

小白 追问

2020-12-09 13:58

管理费用不是在贷方么,如果是正数的话财务软件不读取数据的

宋生老师 解答

2020-12-09 13:58

你好!如果你的软件读取不了,就写在借方负数。

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参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
现在可以递减的。要做分录的,借应交税费(减免免税额) 借管理费用--负数金额
2020-12-07 14:46:49
你好!可以的。但是要做分录。
2020-12-08 14:04:00
你说的维护费是什么维护费?税控盘的吗
2019-11-28 09:08:42
你好,应该计入财务费用的。
2017-10-26 20:07:53
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