老师,我上个月往来帐一个单位的应收帐款金额挂少了,比如上个月应收帐款挂15000元,这个月对帐发现应付帐款应是16000元,实际应支付给供应商16000元,请问这差异的1000元,帐务上应怎么处理?
一笑而过
于2020-12-09 18:14 发布 1075次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-12-09 18:15
你好同学,这1000元直接冲和营业外收支里就可以的同学。
相关问题讨论

你好同学,这1000元直接冲和营业外收支里就可以的同学。
2020-12-09 18:15:01

退回不良品 需要开红字发票才可以,你这个做借库存商品 -50 贷应付账款 -50
2020-04-18 16:28:22

借应付账款1000 贷银行存款900 营业外收入100
2023-09-08 16:44:13

不用付的,计入营业外收入科目
2019-06-06 16:05:09

借:应收帐款:负数 贷:主营业务收入:负数
2020-04-15 17:34:09
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