老师,商贸类是按销项票的比例结转吧,要是工程类的不需按销项票结转吧,要对方开成本票来做成本是吧,季度或月度结束成本票不够我们先预提,以后来票我们在冲可以的吧。在汇算清缴后充可以吗?分录要怎么做阿?
清爽的柜子
于2020-12-14 08:56 发布 590次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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可以,借劳务成本,贷应付账款-暂估款,后面这个根据发票再冲掉按发票做,借劳务成本 负数,贷应付账款或者是其他应付款,负数,之后按发票做借劳务成本,贷应付账款,
2020-12-14 09:12:06
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是的,如果进项发票未收到,那么在年度汇算清缴时,就需要进行纳税调整。你可以考虑提前把销项发票上的增值税先缴纳,这样可以防止年末税款滞纳的情况发生。
2023-03-25 18:01:54
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学员你好,在次年5月底前拿到票就不用调整
2022-01-02 13:39:11
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您好,这需要根据你们公司的实际业务 一般是需要收入成本费用表,还有应付职工薪酬明细表,纳税调整表,弥补亏损表,小微企业有减免所得税的,还有减免标,还有主表
2019-04-08 15:36:39
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同学你好
汇算清缴不需要备案
2022-03-14 14:59:49
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