老师,请教两个问题:1、开发票给对方因与对方数量不符,我方下销售订单错误,对方退回发票丢失。并且是19年3月和4月开出的发票,现在需要按正确数量重开发票但如何开红票? 2、我方销售货物给乙方,乙方针对质量索赔开具发票给我方,但乙方是客户不是我方供应商无法入账,原来我方做法是开具红字发票给乙方,这样报税也直接抵扣,现在这样双方都多交销项税, 以上两个问题请问如何处理?
张张
于2020-12-14 09:02 发布 683次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,把那张开错蓝票原数冲回
乙方不是你的供应商是什么意思?不是你销售给乙方,然后乙方是购买方吗?
2020-12-14 09:20:40
同学你好,第一个问题,如果发票是专票并没有认证抵扣,销售方可以直接做红字冲红后,再重新开具,如果对方已经认证抵扣,你需要提供相关信息让对方做红字冲红后,再重新开具。同学你需要向税务机关报备那联专票已经丢失。第二个问题,对方给你开发票是对的。质量索赔不能直接冲减货物销售。
2020-12-14 10:17:24
可以的 只要对方提供合法的丢失证明
2019-12-25 11:39:18
这两张发票是专票还是普票?如果是专票的话,对方是否认证?
2018-07-31 09:33:47
你好,需要取得发票所有联次,才可以开具负数发票冲销的
2016-09-27 14:37:39
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