老师,购买一个大叉车,一共价款是不含税3万块,分8.9.10三个月付款每个月付1万。在付款的第一个月对方已经把叉车送到位了,发票的话是在10月份我司付完款的时候才开出来的增值税专用发票。请问下这三个月我具体怎么做账? 是不是: 8月,借:固定 30000 贷:应付30000 ;借:应付 10000 贷:银行存款 10000 9月,借:应付 10000 贷:银行存款 10000 10月:借:应付 10000 应交税费—应交增值税(进项)5100 贷:银行存款 15100 就是增值税什么时候交有点迷糊
桂树成林
于2016-09-21 09:43 发布 610次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-21 09:47
可能我用词有些模糊,我的意思也就是抵扣的意思,那我这样做账没问题吧?等对方开出专票的时候我再做账。
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是的,您写的分录是正确的。
2018-12-20 23:28:54
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您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
缴纳时:
借 应交税费—应交增值税
贷 银行存款
2020-04-10 12:50:56
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如果不认证入账时分录: <br>借:库存商品 <br> 应交税费-应交增值税(待认证)<br> 贷:银行存款<br>
如果认证了再转到进项中去
2018-10-03 23:33:07
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你好!你们是抵扣不是缴纳
2016-09-21 09:45:56
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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晓海老师 解答
2016-09-21 09:45
晓海老师 解答
2016-09-21 09:56