暂估入库 假设当这个10月暂估 借库存100 贷 应付账款-暂估应付款 100 结转成本 借主营业务成本 100 贷库存商品100 但是实际的暂估是1000 那我11月的话先要冲销暂估 借 库存商品-100 贷应付账款-100 冲销成本 借主营业务成本-100 贷 库存商品-100 发票入账 借 1000 应交税费130 贷 应付1130 那我11月需要结转成本10月的这个发票入账的成本吧
霜
于2020-12-14 18:51 发布 643次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-12-14 18:53
是对的
要做结转的
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
你好不可以的,因为你调增是看你调增之前收到的发票是多少,75万都收不回来的,严格来说按照75来万来补税。
2022-03-16 14:34:50
你好 如果之前的进项已经转出 那么你上面的分录是对的
2021-04-01 11:57:36
倪好,之前你开了红字信息表,然后做的第一个分录,是吗。
2020-12-22 12:47:44
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霜 追问
2020-12-14 20:09
郭老师 解答
2020-12-14 20:09