送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-21 16:11

那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?

邹老师 解答

2016-09-21 16:05

你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢

邹老师 解答

2016-09-21 16:12

你好,转账的时候  借;预付账款   贷;银行存款
取得发票  借;管理费用等科目   贷;预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你应该是 借:银行存款 贷:专项应付款 借:专项应付款 贷:现金
2019-07-15 17:34:49
可以这样做,只要借贷平衡就行
2018-11-21 10:39:35
可以
2016-09-21 15:50:57
你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
2016-09-21 16:05:39
现金付款就是贷库存现金 银行付款就是贷银行
2019-04-28 16:09:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...