老师:我公司已付房租1-2月是付现金出纳没有说,3-5月是转账,当时转账时做的会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,现在出纳才拿1-5月合开的发票让做账?现在拿到发票做以前现金支付的会计分录做成借:管理费用 贷:库存现金;转账的会计分录做成借:应付账款 贷:管理费用,这样对吗
开心果子笑
于2016-09-21 16:04 发布 990次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-21 16:11
那老师转账这部分当时转账时做的是借:管理费用 贷:银行存款,现在收到发票应该怎么做呀?
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你应该是
借:银行存款
贷:专项应付款
借:专项应付款
贷:现金
2019-07-15 17:34:49
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可以这样做,只要借贷平衡就行
2018-11-21 10:39:35
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可以
2016-09-21 15:50:57
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你好,转账的时候借方怎么会是应付账款呢
2016-09-21 16:05:39
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现金付款就是贷库存现金 银行付款就是贷银行
2019-04-28 16:09:21
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邹老师 解答
2016-09-21 16:05
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2016-09-21 16:12