送心意

陈橙老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-16 16:09

您好,按开发票的时间入入账,即12月

橘子橙 追问

2020-12-16 16:52

12月怎么入账?分录怎么写

陈橙老师 解答

2020-12-16 18:47

8月
借:固定资产清理
     累计折旧
 贷:固定资产
12月
借:固定资产清理
 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
等到收款时
借:银行存款
      资产处置损益(可借可贷)
 贷:固定资产清理

橘子橙 追问

2020-12-17 12:12

谢谢老师,这辆车子售价48万。原值10万。到8月累计折旧1500元。我公司开票缴税率13%。麻烦老师结合这个业务把您上面的分录填写(带数据)

陈橙老师 解答

2020-12-17 14:15

借:固定资产清理100000-1500=98500
     累计折旧1500
 贷:固定资产100000
12月
借:固定资产清理480000/1.13*0.13=55221.24
 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)55221.24
等到收款时
借:银行存款480000
  贷:资产处置损益(可借可贷)480000-153721.24=326278.76
固定资产清理98500+55221.24=153721.24

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你好,不需要挂应收账款,固定资产处置时,将固定资产账面价值、处置过程中的相关税费转入固定资产清理,本题无处置费用,因此固定资产清理金额就为账面价值50
2021-04-15 10:43:50
你好,如果卖固定资产的款项没有收到,是可以通过应收账款核算的
2020-06-30 21:22:05
你好,同学。 你的分录最后 一步错误 ,你固定资产清理 转资产处置损失。 申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表
2019-10-30 21:01:03
您好 根据最新会计准则 最后一笔分录这么写 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
2019-04-01 10:54:24
您好,请问是需要问什么问题呢
2022-01-27 14:14:23
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