老师好。我公司7月销售一辆固定资产轿车。在8月我根据车辆买卖协议已入账。做应收账款增加,固定资产清理资产减少。在12月份我公司开了发票,但是对方钱没给。我公司开的发票应该放哪个月作为凭证如果入账?
橘子橙
于2020-12-16 16:04 发布 705次浏览
- 送心意
陈橙老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-16 16:09
您好,按开发票的时间入入账,即12月
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你好,不需要挂应收账款,固定资产处置时,将固定资产账面价值、处置过程中的相关税费转入固定资产清理,本题无处置费用,因此固定资产清理金额就为账面价值50
2021-04-15 10:43:50

你好,如果卖固定资产的款项没有收到,是可以通过应收账款核算的
2020-06-30 21:22:05

你好,同学。
你的分录最后 一步错误 ,你固定资产清理 转资产处置损失。
申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表
2019-10-30 21:01:03

您好
根据最新会计准则 最后一笔分录这么写
借:固定资产清理
贷:资产处置损益
2019-04-01 10:54:24

您好,请问是需要问什么问题呢
2022-01-27 14:14:23
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