老师,暂估的制造费用-服务费,和暂估的商品入库,是需要在12月暂估的时候贷方做暂估应付账款么? 还有,这部分费用需要再汇算清缴前将发票取得,那取的发票后怎么做账呢?这部分暂估会在汇算清缴报告上提现出来么?
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于2020-12-17 11:31 发布 888次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-12-17 11:32
您好,是需要暂估的。取得发票,红字冲回暂估分录,按发票金额重新入账。
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您好,是需要暂估的。取得发票,红字冲回暂估分录,按发票金额重新入账。
2020-12-17 11:32:44

您好,是需要更正,不需要调平,您是何时收到发票?
2022-04-02 18:03:29

你好 ; 需要这样会影响应纳税所得额 ; 报错了没有调增的 都要去改下的
2022-04-02 14:26:06

环境污染保护啥的报告 这个按你当地的规定 有说要报就按实际报 这个各地不一样的
2020-05-28 11:26:45

你好 ; 1. 暂估的人工费确实发生的金额 比如发生的10万。 你做的10万 不用红冲就挂着即可 。 这个会影响你21年利润的 2; 只是没有发票汇算调整处理
2022-04-02 11:25:20
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