送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-18 09:31

同学你好
红冲然后重新做就行了

惜缘小欧 追问

2020-12-18 09:36

老师:现在都12月了,红冲后重新做不是没做吗?

朴老师 解答

2020-12-18 09:43

就是这样操作的哦

惜缘小欧 追问

2020-12-18 10:18

老师:我还是没明白,20年入1月的上面金额的是19年12月开了票的收入,账面笔申报的销项多出来的金额与税额

朴老师 解答

2020-12-18 10:19

就是红冲,直接原分录负数红冲就行了,不用考虑跨年

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相关问题讨论
意思是申报表上销项比财务系统中的账面大?
2021-08-14 10:06:03
同学你好 红冲然后重新做就行了
2020-12-18 09:31:46
您好,借:管理费用-办公费 0.03 借:应交税金-应交增值税-进项税 -0.03 贷:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 -0.02
2024-05-16 12:05:12
同学你好 计入营业外就可以了
2023-08-02 09:58:32
你好 差额的原因是什么的 
2023-01-13 10:43:45
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