老师,本月有未认证抵扣的发票,做账时 记待抵扣进项税?如借:原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷:银行存款 这样可吗?下月抵扣时该如何做账? 有以前未勾选的专票,到年底该如何处理?放那不勾选有影响吗?
向前
于2020-12-18 11:24 发布 797次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
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你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
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你好,本月认证抵扣是这样做分录
2018-08-06 12:54:45
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可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
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您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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您好,不是待抵扣进项税,是待认证进项税。
2020-06-23 20:59:49
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