那暂估入账,借:材料采购贷:应付账款,下个月发票回来入库存商品,到月末库存商品合计的时候要把这个库存商品的金额减掉对不对?因为实际货物已经在上个月发出了?
张真〜
于2016-09-23 09:52 发布 958次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你如果月末做了暂估,月初就把暂估这笔冲减。
2016-09-23 09:54:35
您好
采购商品收到发票请问商品收到了吗
2022-02-22 20:14:32
您好
可以这样设置
借:原材料——某材料
贷:应付账款-应付暂估款
2019-04-24 14:20:49
你好 ; 库存商品不做明细 。 应付账款挂 暂估就行了。 按后者来做
2021-12-22 10:17:16
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
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