老师,我看了一下进项税,这个月可以开50万的发票,已经开了15万,是不是还应该开35万,这个15万包括上月作废的一张3万,这个月又重新开的3万,这个3万要不要减出来
幸福生活
于2020-12-23 08:33 发布 770次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-12-23 08:34
不减去
一正数一负数是0
又开了3万
应该加上这个重新开的
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你好 ; 你现在 是12月报你11月的增值税; 你可以用11月的发票日期的进项税 和11月之前的进项税来抵扣的
2021-12-01 09:08:04
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你好,你的意思是别人给你开的发票,然后当时作废了,又重新开了以后又发给你,你现在认证抵扣以后,报税的时候出的这个问题。如果是正,你你要联系一下你那边给你开发票的单位,看看他有没有异常
2022-05-07 13:18:18
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你好,你之前做了进项,现在需要进项转出,进项转出是需要交增值税的。
2021-05-17 16:21:00
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您好
申报后再作废 不能撤销统计了
2021-02-04 16:50:22
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你好,跨月的发票是无法作废的
2020-10-26 15:34:17
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