送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-07 13:18

你好,你的意思是别人给你开的发票,然后当时作废了,又重新开了以后又发给你,你现在认证抵扣以后,报税的时候出的这个问题。如果是正,你你要联系一下你那边给你开发票的单位,看看他有没有异常

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相关问题讨论
你好  ; 你现在 是12月报你11月的增值税; 你可以用11月的发票日期的进项税 和11月之前的进项税来抵扣的
2021-12-01 09:08:04
你好,你的意思是别人给你开的发票,然后当时作废了,又重新开了以后又发给你,你现在认证抵扣以后,报税的时候出的这个问题。如果是正,你你要联系一下你那边给你开发票的单位,看看他有没有异常
2022-05-07 13:18:18
你好,你之前做了进项,现在需要进项转出,进项转出是需要交增值税的。
2021-05-17 16:21:00
您好 申报后再作废 不能撤销统计了
2021-02-04 16:50:22
你好,跨月的发票是无法作废的 
2020-10-26 15:34:17
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