我们公司算是中间商那类吧,增值税上面显示的是软件服务。就是我们找品牌商家,帮他们把商品上传到平台上面销售,比方说,销售一件商品50元需要给品牌商家,我们在平台上面卖150元,可能平台会收一个技术服务费50元,剩下50元等于是我们公司的。但是每个月接账一次,平台打给我们100元,我们需要开发票给他,但是我们收到钱之后,需要把50元打给品牌商家。这怎么做账?都是对公账户走账
A会计学堂王老师
于2020-12-23 14:39 发布 1025次浏览
- 送心意
冯雪红老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-12-23 18:04
1.那你就从品牌方拿50元进项,这样就需要按总额确认收入;这样你公司真实业务就不算提高服务了,而是卖产品,按销售货物征税
2.只提供服务,按差额确认收入,税率走服务类税率,平台给品牌方直接开票50元,你给品牌商开票50元。
相关问题讨论
您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
你好 增值税税控发票系统技术维护费做 借管理费用-维护费贷银行存款 ;信息技术服务*专项软件服务费这个是什么业务发生的 你们什么类型企业
2019-10-08 15:59:54
现在要开信息技术服务-档案数字化加工服务 ,不需要变更经营范围
2022-04-25 09:48:51
你好!借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 09:58:07
你好,同学。
这些都是属于现代 服务,6%
2019-11-27 21:21:05
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