老师,水电费计提时不需要核算税吧,直接做借:管理费用/制造费用 贷:其他应付款 然后实际支付时如果有专票再根据专票做借:其他应付款 应交税金-增值税(进) 贷:银行/现金,对不对,还有如果不计提是不是直接做借:预付账款 贷:现金/银行 继而再做借:管理费用/制造费用 贷:预付账款,计提和不计提这两种做法可以吗?
余梦
于2015-10-14 20:50 发布 1155次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-14 21:25
是不是这样借:预付账款 贷:现金/银行 继而再做借:管理费用/制造费用 贷:预付账款,
相关问题讨论
水电费不需要计提,根据实际发生的入账就是了
2015-10-14 21:22:39
你现在预付账款已经结平了,不用调整了
2018-11-01 10:13:34
你好 你继续用其他应付款挂着就行
2019-07-22 14:24:53
对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58
你好,如果是公司名字的发票,车也是公司名下的,您的分录是正确的。
2019-12-20 20:57:34
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