- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,您是什么意思?是做退税的分录吗?
2020-12-24 09:09:53
招待费超支的金额调增应纳税所得额,与原亏损一起计算实际应纳税所得。超出部分并不需要单独交税。
2017-12-17 14:53:32
您好,只要有招待费是肯定调增的
2019-01-07 16:14:28
企业亏损,年度汇算需要填写业务招待费、宣传费的扣除数。
2022-04-08 16:28:32
你好,同学。
你这里是 210000*0.5%=1050
10000*60%=6000
可扣除1050
2020-03-27 19:51:11
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