送心意

老江老师

职称,中级会计师

2017-12-17 14:53

招待费超支的金额调增应纳税所得额,与原亏损一起计算实际应纳税所得。超出部分并不需要单独交税。

阿黎 追问

2017-12-17 17:26

意思是,同亏损相抵,不需要交所得税吗

老江老师 解答

2017-12-18 06:11

@阿黎:是的,调增应纳税所得额与调减应纳税所得都是在当期应纳税所得额中体现的。无须单独

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相关问题讨论
招待费超支的金额调增应纳税所得额,与原亏损一起计算实际应纳税所得。超出部分并不需要单独交税。
2017-12-17 14:53:32
老师比如招待费50万 需交5万 的所得税 什么意思
2018-05-11 12:36:13
你好,业务招待费只能列支账载金额 的60% 你说的交税是什么意思?
2018-05-21 19:53:55
你好 不需要交所得税的。
2022-01-18 14:38:37
你好,如果要交税,账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 如果不交税,就不需要做分录的  
2021-05-24 19:54:35
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