- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2017-12-17 14:53
招待费超支的金额调增应纳税所得额,与原亏损一起计算实际应纳税所得。超出部分并不需要单独交税。
相关问题讨论

招待费超支的金额调增应纳税所得额,与原亏损一起计算实际应纳税所得。超出部分并不需要单独交税。
2017-12-17 14:53:32

老师比如招待费50万 需交5万 的所得税 什么意思
2018-05-11 12:36:13

你好,业务招待费只能列支账载金额 的60%
你说的交税是什么意思?
2018-05-21 19:53:55

你好
不需要交所得税的。
2022-01-18 14:38:37

你好,如果要交税,账务处理是
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
如果不交税,就不需要做分录的
2021-05-24 19:54:35
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