老师好,我们外购原材料由于质量问题,供方同意折让6000元,我总账已做分录,但是用友软件进销存未做操作,怎么操作的呀,谢谢
朱
于2020-12-24 16:04 发布 699次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-12-24 16:09
你好!可以转营业外收入提供发票的话减少成本
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但是进销存的原材料与总账的原材料对不上了呀
2020-12-24 16:12:14

您好,是的,您的分录是正确的。进销存应当修改具体冲减的材料成本。
2020-12-24 09:10:29

不是这样吗
借:应收账款 红字
贷:主营业务收入 红字
应交税费——应交增值税(销项)红字
2022-01-27 14:39:15

我问对方是哪张发票开红字信息表,他说不管哪一张,这是怎么回事?
2020-12-23 13:06:35

相当于账面就是形成预付供应商货款
2018-12-13 16:58:21
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