送心意

庄永发老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-12-25 17:20

同学,你好。
这样子的分录是对的。另外,对于应收、应付往来款的核销,最好以取得对方同意将应收、应付款项对冲的书面凭据作为入账的依据较为妥当。
麻烦同学评价一下,你的好评是老师继续做好答疑工作的动力,谢谢。

诚心的洋葱 追问

2020-12-25 17:24

将应收、应付款项对冲的书面凭据作为入账的依据较为妥当       这个是我需要怎样做 那个书面凭据是什么 老师我是小白  

庄永发老师 解答

2020-12-25 17:26

就是有双方盖章确认,同意应收、应付对冲的协议之类的。
另外,你的问题中没有考虑增值税,一般租资产会有增值税的。

庄永发老师 解答

2020-12-25 17:31

麻烦同学评价一下,你的好评是老师继续做好答疑工作的动力,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...