例如我9月:付工资:借应付职工薪酬 17920 贷:其他应付款――股东16038.4 其他应付款――代扣保险1881.6 然后直接对本月进行分配! 借:管理费用 6700 生产成本11220 贷:应付职工薪酬17920 对吗
早早
于2016-09-27 09:52 发布 805次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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