你好,请问A和B都是一个集团内部的公司,A从B采购货 问
若编制集团合并报表,B公司这30万利润会因抵销内部交易被冲抵,不体现在合并利润表;若不编制合并报表,仅看B公司个别报表,这30万利润不会被冲抵,正常体现在B公司利润表。 答
公司购买一辆50万的车,销方给购买方开了50万的发 问
你好,这个确实是有重复了 其实只要有其中的一份发票就可以了。 答
请问老师,公司收到个税手续费0.76元,这个款直接发 问
如果这个款直接发给财务当奖金的话,应该怎么做分录,同时还需要做什么相关的个税申报吗 答
1月已经抵扣认证了的发票 可以作废么?那要怎么入 问
对方申请了红字 我这边是可以确认的么?那么分录要怎么做? 答
您好,老师,麻烦问下公司收到个税手续费返还需要按 问
老师,这个附表三是系统自动带出来的?这个有影响没?去年好像没有这个?个税手续费不申请退费可以吗?这个钱不多事是真不少 答

收到的分红利润之后再给股东分配可不可以这样做处理计提 借:应收股利 贷:利润分配-未分配利润收到 借:银行存款 贷:应收股利转 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-未分配利润-应付股利再次分配 借:利润分配-未分配利润-应付股利 贷:银行存款
答: 第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
公司注消,股东按比例将固定资产出售的金额已分配了,但有利润未分配。应收应付将已结清,未分配利润应该与银行存款一致,我怎么银行存款能多呢?
答: 你好,未分配利润不一定和银行存款一致的,这个没有要求要一致
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司办理注销,没有计提完的固定资产、现金 、银行存款、未分配利润、应付账款、应收账款,分给谁?由谁处置?
答: 你好,应付,应收需要按规定收到或支付 固定资产要处置 剩下的如果有盈利,分红,亏损就股东承担损失,清算
年底分红后,资产负债表的未分配利润与利润表的净利润不平,,借:利润分配未分配利润 贷:应付股利借:应付股利 贷:银行存款
核定征收个人独资企业年末是不是先把本年利润余额全部结转到利润分配-未分配利润后,再计提股东分红借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付利润 股东分配时:借:利润分配-应付利润 贷:银行存款
老师公司中途建账我把固定资产,银行存款,应收应付账款都输进期初余额后,利润分配未分配利润金额好大怎么回事,好多固定资产都是入账时借固定资产贷实收资本,不知道这样对不对

