送心意

黄丽蓉老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-12-28 15:58

你好,后面还有一行是库存现金,这个应该是不需要的。能详细描述一下吗?

11876948484884 追问

2020-12-28 16:03

总共需要报销10042.91  库存现金给了9000,银行存款付了1042.91

11876948484884 追问

2020-12-28 16:04

其他应收款21,是因为没有票,我给记进了其他应收款,可以吗?

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相关问题讨论
你好,后面还有一行是库存现金,这个应该是不需要的。能详细描述一下吗?
2020-12-28 15:58:59
同学你好,增值税那里有点问题,增值税应该是先结转然后再缴纳。  1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)     贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)     贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款
2022-03-29 16:57:25
你好! 我看一下
2019-01-22 21:47:33
是不是做反了?其他应付款属于负债类,贷方增加
2018-11-21 21:22:53
你好,发放工资的需要通过应付职工薪酬过渡的,看下面的这个哪有不明白的可以问下
2018-12-01 16:26:36
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