老师,你看一下我这个分录写的对不对?
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于2020-12-28 15:57 发布 564次浏览

- 送心意
黄丽蓉老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2020-12-28 15:58
你好,后面还有一行是库存现金,这个应该是不需要的。能详细描述一下吗?
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你好,后面还有一行是库存现金,这个应该是不需要的。能详细描述一下吗?
2020-12-28 15:58:59

同学你好,增值税那里有点问题,增值税应该是先结转然后再缴纳。
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2022-03-29 16:57:25

你好!
我看一下
2019-01-22 21:47:33

是不是做反了?其他应付款属于负债类,贷方增加
2018-11-21 21:22:53

你好,发放工资的需要通过应付职工薪酬过渡的,看下面的这个哪有不明白的可以问下
2018-12-01 16:26:36
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