1、企业收到红星公司投入的一套全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,增值税进项税额13000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并投入使用。2、企业向银行借入一项期限为半年的借款100000元,款项已到账。
调皮的鞋子
于2020-12-28 19:16 发布 1943次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-12-28 19:17
你好,是做这两笔业务的分录?
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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你好,可以,价税合计做账
2018-12-10 10:02:54
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你好,结转以后抵扣就是了
2017-01-02 16:06:42
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