2018年的账务: 借:其他应收款 161.22 贷:其他业务收入 138.98 应交税费-销项税 22.24 借:银行存款 161.22 贷:其他应收款 161.22 因发票开错,2019年红冲此账务,如何做账? 又重新开发票(金额未发生变化),如何做账?
A1'会计学堂_程老师(中级、注会)
于2019-04-24 09:13 发布 932次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-04-24 09:41
同学。首先,红字分录做下面的
:其他应收款 161.22
贷:其他业务收入 138.98
应交税费-销项税 22.24
然后做根据新开的发票,做蓝字分录
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A1'会计学堂_程老师(中级、注会) 追问
2019-04-24 10:34
陈诗晗老师 解答
2019-04-24 10:39