送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-05 21:14

您好
借:库存商品 借方红字
贷:应付账款 贷方红字

糖果 追问

2021-01-05 21:16

不应该做收入类对吧

糖果 追问

2021-01-05 21:17

我们有个同事做的收入类,这样应该是不对的是吗?

糖果 追问

2021-01-05 21:18

借:应收账款
贷:收入类

糖果 追问

2021-01-05 21:18

这样的分录应该是错的吧

bamboo老师 解答

2021-01-05 21:21

是的 不应该做收入类
应该冲减入账成本 
像我上面那样写分录

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相关问题讨论
您好 借:库存商品 借方红字 贷:应付账款 贷方红字
2021-01-05 21:14:56
借方是应付账款,贷方,库存物品吗 是的
2021-04-13 15:50:00
你好,应付账款为负数,就是预付账款,是多付给对方的钱还没有收到发票
2021-11-17 11:53:26
你好 看下是不是当时没发票 暂估了付款 具体看你实际业务 去看看原始凭证
2019-03-25 15:00:50
你好,负数发票就是放在负数发票开具当月的记账凭证里面就是了
2019-11-30 10:26:42
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