我公司2019年7月份支付培训费120000元。当是分录:借:管理费-培训培120000 贷:银行存款。但今月月初,收到税局通知:发票失控要票转出。请问:分录怎样做
巴豆
于2021-01-06 11:05 发布 657次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

同学你好
现在不需要转出,汇算时调增;
2021-01-06 11:06:46

你好,最好通过应付职工薪酬,因为应付职工薪酬,他核算的内容包含工资、社保、工会经费、职工教育经费、福利费等。
2022-05-23 10:01:18

你好!
借:管理费用——开办费
贷:银行存款
2018-07-05 12:00:26

你好,可以的呢,可以
2020-04-13 14:20:05

你好 是的 借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬-职工教育经费 借 应付职工薪酬-职工教育经费贷银行存款
2020-04-02 14:14:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息