- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,应付职工薪酬余额在贷方,是有账实不符吗?
2021-01-06 14:28:34

你好,是借方余额,或者是贷方
2019-09-22 06:34:08

你好,之前是什么原因导致应付职工薪酬挂账?
2019-07-12 18:13:02

是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50

您好,需要知道具体是什么错误,然后再调整。借方余额是多发了,还是少计提了?
2020-07-18 16:23:13
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