如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
菲童牛宝
于2016-10-05 22:04 发布 621次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
AB公司数量开的一样,但不是同一家公司,而且6月份预付购进是B公司,不是A公司,8月份我账怎么做,购进甲醇借:原材 进项税 贷:预付账款,但是我怎么做分录,才能把7月冲暂估是A公司,那笔怎么表现出来?
2016-10-05 22:19:02
两个公司发票一样吗?是的话不用冲了。
2016-10-05 22:08:05
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
原则上 原材料应该有一个入库和领用的过程 不过 如果你的这个材料金额不大 可以这样做
2019-09-05 10:48:58
是的,是这样账务处理的
2020-04-14 08:08:20
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