送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-09 16:20

你好  你要月末结转 :  结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

飞翔的蝶 追问

2021-01-09 16:22

那就等于我这个余额要交税,是吗?

meizi老师 解答

2021-01-09 16:25

你好 是的。转出的金额  实际就会缴纳 税费的  

飞翔的蝶 追问

2021-01-09 16:25

但是这个税额,我们但是认证后,就直接转出了,没有用这个税

meizi老师 解答

2021-01-09 16:27

 你好   什么意思 。 你转出后  不缴纳税费吗 ? 那你也得去转出。 假如你有进项税可以抵减的话 还可以抵减这个转出金额。   

飞翔的蝶 追问

2021-01-09 16:29

当时这个税转出后,交交税率,我现在么有留底税额,那我要怎么填写报税的表呢?

meizi老师 解答

2021-01-09 16:32

 你好 转出填写附表2  转出自己找对应栏次来填写。  到时会用留抵进项税 自动抵减的  

飞翔的蝶 追问

2021-01-09 16:34

但是这个税,在当时就已经填写了在附表2中,现在如果在写的,就等于重复了呢,

meizi老师 解答

2021-01-09 16:37

 你好 你之前填写过了就不去填写了。 我以为你没有填写  

飞翔的蝶 追问

2021-01-09 16:40

但是,我账上有这个余额,如果按照您说的话,我就得交税呢,我现在是没有要交的这个税了呢

meizi老师 解答

2021-01-09 16:47

 你好   那你就转出 。 你有留抵的进项税 你去抵减 。上面我做的是 你没有留抵进项税的情况下。   

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一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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