- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是对的
2016-10-08 08:42:30
您好!不用。直接计入其他应付款。
2016-10-31 13:56:35
你好,你的分录是正确的。
2019-06-17 14:27:06
你好!直接第一种做法为好!
2018-05-01 21:39:35
借其他业务收入贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬贷其他业务收入,销项
借其他有业务成本贷库存商品
2019-11-12 15:46:17
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