12月1日收到客户12月1日—1月15日共一个半月的工位服务费及押金共13万元,由于1月份才收到对方盖章的合同,所以我们1月份才开具增值税专用发票。请问我应该怎么做分录?需要做以前年度损益调整吗
一年过三科
于2021-01-11 09:42 发布 449次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,按照一月的正常开具,不需要以前年度
2021-01-11 10:08:42
你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39
你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15
红冲收入直接冲当期收入。不用以前年度是一调整。
2022-02-10 12:09:33
你好 这个是什么业务发生的 这个300元的账务 涉及损益科目要走以前年度损益调整来做的
2020-08-04 11:09:52
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