送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-11 15:57

 你好    那你就货物做暂估入库  。到时收到了好多发票冲暂估 就行了。 没有收到发票的部分 记得汇算之前 收回来。 避免调增处理 。  借库存商品 -暂估贷应付账款 -暂估     

洋洋 追问

2021-01-11 16:17

哦,明白了,谢谢您老师,还有就是我12月开的票,一月份做了红字发票,那我账务应该怎么处理?12月正常做账,1月呢?

meizi老师 解答

2021-01-11 16:22

 你好 你按  借  以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷 银行存款或者应收账款。    

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相关问题讨论
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
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