送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-11 17:43

你好,是一般纳税人单位根据销项税额,进项税额情况做相应的结转分录?

11876948484884 追问

2021-01-11 17:45

是的  但是我们做内帐领导直接做主营业务税金及附加

邹老师 解答

2021-01-11 17:50

你好,内账不需要计提,缴纳的 时候直接计入税金及附加科目核算。
外账才需要做相应的结转分录 

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
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