老师,问下我们给发包方开了票,做的分录是借应收账款120000,贷工程结算116504.85,应交税费3495.15,然后发包方代发了农民的工资80000,实际银行存款收到了40000,我怎么做分录,借银行存款80000,然后呢
浅笑 …慧
于2021-01-12 11:05 发布 608次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-12 11:30
同学你好
借应收80000
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷应收账款80000
相关问题讨论
同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
同学你好
借应收80000
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷应收账款80000
2021-01-12 11:30:03
你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21
你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-11 10:26:20
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