送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-12 18:27

你好,9月银行支付了799广告费用
借:预付账款,贷:银行存款
10月份收到增值税票
借:销售费用,贷:预付账款

Mandy 追问

2021-01-12 18:52

但是我9月份已经做了 分录了 借 销售费用 ,贷 银行存款 ,有没有什么补救的方法

邹老师 解答

2021-01-12 18:52

你好,把错误的分录红冲,然后按我回复的步骤做账务处理 

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相关问题讨论
你好。 你们当时是不能作为销售费用的,而是要作为预付账款的 你们再收到增值税发票,就只能塞到9月份的账里面了
2021-01-12 10:46:18
你好,9月银行支付了799广告费用 借:预付账款,贷:银行存款 10月份收到增值税票 借:销售费用,贷:预付账款
2021-01-12 18:27:18
你好,分录是这样处理的
2017-10-17 16:05:31
因为借方会是你的费用增加呀。
2022-10-17 16:14:31
您好 借:销售费用-广告费1200 贷:银行存款 1200
2022-04-18 19:59:42
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