老师,您好!请问280元税控技术维护费减免的会计分录怎么做?开始记在借管理费用,贷银行存款,抵扣时可以真接借管理费用-280,贷应交税金-未交增值税-280,这样可以吗
灵巧的音响
于2021-01-13 09:54 发布 1305次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-01-13 09:57
你好,可以的。
但是那个增值税是要应交税费——应交增值税(减免税款)
相关问题讨论
是的,整体分录是正确的。
2019-09-06 10:26:56
增值税是不用计提的,
2018-09-12 11:37:18
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
同学你好
对的
是这个意思
2021-12-27 10:13:13
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
灵巧的音响 追问
2021-01-13 09:59
王超老师 解答
2021-01-13 10:01