老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
公司股东转账给另一个股东用于购买公司办公设备,如何做分录呢?
答: 你好,公司股东转账给另一个股东用于购买公司办公设备,这个转账业务站在单位角度是不需要做分录的
公司三个股东将600万的股权转让给另外一个股东,另外一个股东是500万购买,差额一百万怎么做分录
答: 你好,这个是股东之间的事情,与公司没有关系的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司刘总收到房租55000,然后转出50000给另一个股东,另一个股东转到公司公户用于增资,这个账务如何进行处理
答: 您好,收到房租 借:银行存款 贷:XX收入 税费 转给股东 ,借:其他应收款 贷:银行存款,收到增资 借:银行存款 贷:实收资本
晨曦 追问
2021-01-13 14:29
邹老师 解答
2021-01-13 14:35
晨曦 追问
2021-01-13 14:41
邹老师 解答
2021-01-13 14:42