送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-13 15:50

最后要交的企业所得税,按2万的应纳税额来算的

学涯上前行 追问

2021-01-13 15:54

因为调增部分是业务招待费,那请问今年的盈利算是亏损的,还是盈利的

文文老师 解答

2021-01-13 16:44

会计上仍然是亏损的 ,税法上,调整后,应税所得是盈利的

学涯上前行 追问

2021-01-13 16:52

好的,谢谢老师!

文文老师 解答

2021-01-13 16:57

好的,祝你工作顺利。请五星好评!

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相关问题讨论
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
纳税申报应该和报表数据一致,根据报表申报纳税
2019-05-27 16:13:50
应该填入其他栏正确。
2018-04-13 15:43:24
您好,您这边应该在职工薪酬明细表和纳税调整明细表中填写相关内容。所得税主表会自动联动数据。财务报表年报数据按照账面数据填写。
2020-05-30 00:04:36
你好,这两者本来就不一样的 年报实际应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减 而 利润表里面的所得税额是计提的所得税费用金额 二者不一致不需要调整的
2019-05-27 15:26:48
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